|
Faktúra |
0662026
|
Výber žumpy - odpadová voda v budove ZŠ Divinka 84
|
147,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Odpady-Žilina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
Faktúra |
202662590
|
Ročný prístup k DidaktaSK pro IP:84.245.87.105
|
19,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
Faktúra |
2026005
|
Správa IKT zariadení,softwérov školy, Microsoft 365 - za 04./2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Jakub Gabriel Masiarik |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2026
|
potraviny do ŠJ
|
855,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
Zmluva |
3/2026
|
potraviny do ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2102026
|
potraviny do ŠJ
|
760,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
Faktúra |
5896251420; 5896257175; 5896197785
|
Mobilné telefóny v ZŠ, MŠ, alarm, splátka Xiaomi v MŠ za 04/2026
|
51,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
Faktúra |
10261007
|
Oprava umývačky riadu v školskej jedálni
|
266,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
Zmluva |
202604330
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
07.05.2026 |
|
Faktúra |
260226
|
Knihy, pexeso, záložky, omaľovánky a magnetky, pastelky do MŠ-predškoláci
|
245,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Varínska tlačiareň ELEKTRO AB, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
Faktúra |
ZI6260680
|
Zber a odvod odpadu v školskej jedálni za 04./2026
|
51,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
Faktúra |
20260213
|
HSM-PE KEPe mobilná registračná služba + prepravné náklady 2x
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Bros, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
Faktúra |
20260832
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
|
202604330
|
07.05.2026 |
Disig, a.s. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
potraviny do ŠJ
|
1 014,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
Faktúra |
5261400138
|
Prenájom tlačiarne RICOH MP 2555SP za 04./2026
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Ricoh Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
Faktúra |
FV112601746
|
Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za 05/2026
|
38,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50260323
|
potraviny do ŠJ
|
262,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
Faktúra |
8387843155
|
Pevná linka v budove ŠJ za 04./2026
|
4,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
Faktúra |
8387773315
|
Pevná linka v budove MŠ za 04/2026
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 05./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |