|
Faktúra |
september 2015
|
potraviny ŠJ
|
2 131,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
školská jedáleň-Šurabová Božena |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
3/2017
|
potraviny ŠJ
|
2 506.85 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
|
Šurabová - ved. šj |
|
31.03.2017 |
|
Faktúra |
5/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 257,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
podľa pbjednávky |
školská jedáleň - Divinka |
Božena Šurabová |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
Faktúra |
október 2018
|
potraviny ŠJ
|
2 105,43 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
dodavatelia pre ŠJ |
školská jedáleň - Divinka |
Božena Šurabová |
vedúca ŠJ |
31.10.2018 |
30.10.2015 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
3 522,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Božena Šurabová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
|
január 2017
|
1 476,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
4/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 970.32 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
B.Šurabová |
vedúca ŠJ |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
Faktúra |
4/2017
|
potraviny šj
|
1 970.32 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
B.Šurabová |
ved.ŠJ |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
za november 2015
|
Potraviny ŠJ
|
2 691.31 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
šj Divinka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
2 009,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
podľa objednávky |
šj Divinka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
február 2015
|
potraviny šj
|
1 380,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
šj |
|
|
|
27.02.2015 |
|
Faktúra |
január 2015
|
potraviny šj
|
1 252.91 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
šj |
|
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ za december 2014
|
potraviny
|
1 975,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
šj |
|
|
|
09.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluvy ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
Dodavatelia |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
31/2025
|
PVC obrusy do políc v školskej jedálni
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
J&M, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
Faktúra |
25VF002
|
Dievčenské šaty s folklórnym motívom - 10 ks do ŠKD
|
299,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Miroslava Janigová |
ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
ZA NOVEMBER 2014
|
Potraviny ŠJ
|
2 447,12 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
ŠJ- Divinks |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
112302759
|
Balíček Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
VIS |
ŠJ divinka |
Katarína krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
112401459
|
Balíček Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VIS |
ŠJ divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
23/2025
|
Dodávka a montáž batérie a demontáž vykurovacích telies v budove MŠ, ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IMPaTherm, s.r.o. |
ŠJ a MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |