|
Faktúra |
242025, 252025, 262025
|
Zamestnanci MŠ - príspevok na stravu zo SF, Réžia, FN za 07/2025
|
48,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
Faktúra |
34/2025
|
FN zamestnanci 10./2025
|
232,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
Faktúra |
33/2025
|
Réžia zamestnanci 10./2025
|
407,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
Faktúra |
32/2025
|
Dotácia zo SF zamestnanci 10./2025
|
145,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
Faktúra |
37/2025
|
Príspevok zamestnávateľa - Réžia za 11./2025
|
386,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
Faktúra |
29/2025
|
Réžia za zamestnanca MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ za 09/2025
|
382,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
Faktúra |
30/2025
|
FN - príspevok na zamestnancov ZS, MŠ, ŠKD, ŠJ za 09/2025
|
218,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
Faktúra |
28/2025
|
Dotácia na stravu zamestnancov zo SF pre ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ za 09/2025
|
136,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
Faktúra |
SJ 11./2025
|
Dotácia na obedy pre žiakov ZŠ a deti MŠ za 11./2025
|
2 023,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Faktúra |
36/2025
|
Dotácia zo SF na obedy zamestnancov za 11./2025
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
Faktúra |
38/2025
|
Príspevok zamestnávateľa - FN za 11./2025
|
220,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
Objednávka |
1060/2024
|
Žiacke stoličky Tina, veľkosť č. 4 - 16 ks
|
791,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
Faktúra |
224-817-2024
|
Žiacke stoličky Tina, veľkosť č. 4 - 16 ks
|
791,28 |
s DPH |
1060/2024
|
|
12.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
Objednávka |
OBD-1147/2024
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
Faktúra |
1940886
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
OBD-1147/2024
|
|
08.01.2025 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
1940886
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
OBD-1147/2024
|
|
30.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
2242012900
|
Pomôcky do MŠ - predškoláci
|
141,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ševt, a.s. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
Faktúra |
1252200800
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ - vodotlač osvedčení o ukončení vzdelania
|
52,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
2252201130
|
Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ, list bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
213-204/2013
|
Školský nábytok
|
729,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ŠKOLEX, s. r. o. |
|
|
|
|
04.10.2013 |