Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1024011978 výkon zodpovednej osoby 1/24 44,40 s DPH ZO/2020A25331_1 02.01.2024 osobnyudaj ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 05.01.2024 05.01.2024
Faktúra 1024041920 výkon zodpovednej osoby 4/2024 44,40 s DPH ZO/2020A25331_1 02.04.2024 osobnyudaj ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 02.04.2024 02.04.2024
Faktúra 1024051897 výkon zodpovednej osoby 44,40 s DPH ZO/2020A25331-1 01.05.2024 osobnyudaj ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 07.05.2024 16.05.2024
Faktúra 1024061904 výkon zodpovednej osoby 44,40 s DPH ZO/2020A25331-1 01.06.2024 osobnyudaj ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra 1024031914 výkon zodpovednej osoby 44,40 s DPH ZO/2020A25331 01.03.2024 osobnyudaj.sk ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 04.03.2024 04.03.2024
Faktúra 70703591 ročné predplatné Zborovňa komplet 113,04 s DPH VK/11/05/038 04.12.2023 Komensky ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 20234257 Systémová podpora URBIS 84,60 s DPH U2418/2022 03.07.2023 MADE spol. s r.o. ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 04.07.2023 04.07.2023
Faktúra 2402710 Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2024 93,48 s DPH U2418/2022 02.04.2024 MADE spol. s r.o. ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 02.04.2024 02.04.2024
Faktúra 2400927 Systémová podpora URBIS 84,60 s DPH U2418/2022 03.01.2024 MADE spol. s r.o. ZŠ s MŠ Divinka riaditeľka 05.01.2024 05.01.2024
Faktúra 5803511202, 580356873, 5803573906 mobily ZŠ a MŠ, alarm - Orange 31,75 s DPH Orange - mobily, alarm Súhrnná faktúra 20.09.2024 Orange ZŠ s MŠ Divinka Marcela Labudíková riaditeľka 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 20250191 Zmluva o dielo - servis výťahu za 1. polrok 2025 v Školskej jedálni Divinka 96,60 s DPH S202/2010 S202/2010 07.07.2025 EKO- VÝŤAHY ŠJ Divinka Marcela Labudíková riaditeľka 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 112400222 Balíček naša strava 34,80 s DPH K550008048 08.01.2024 VIS ŠJ Divinka Katarína Krajčíová vedúca školskej jedálne 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra 550008084 poistenie budov polročné 487,86 s DPH K550008048 11.04.2023 Allianz ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 202504058 BezKriedy+ na šk. r. 2025/2026 37,93 s DPH DBK/1806/1299 01.10.2025 Komenský, s.r.o. ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ Marcela Labudíková riaditeľka 08.10.2025 08.10.2025
Faktúra 130002688183 Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na mesiac august 2024 - budova ZŠ 84 68,00 s DPH 9100290003 05.08.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Divinka Marcela Labudíková riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra 130002688180 Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na mesiac august 2024 - budova MŠ 4 484,00 s DPH 9100290000 05.08.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka Marcela Labudíková riaditeľka 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra 8093341742 Ročné poistenie budovy ZŠ Divinka 84 568,35 s DPH 8093341742 21.03.2025 ČSOB ZŠ a ŠJD Divinka Marcela Labudíková riaditeľka 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 2024100629 Monet + ProID + Q Client - NASES 34,12 s DPH 798/2022 10.07.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ s MŠ Divinka Marcela Labudíková riaditeľka 10.07.2024 10.07.2024
Faktúra 7200292583 SSE ZŠ 50,00 s DPH 7200292583 20.02.2014 SLOVAK ENERGY ZŠ s MŠ Divinka 20.03.2014
Faktúra 7241458 Školenie ŠJ - Ako obstáť pred kontrolou 95,59 s DPH 5720038059 5720038059 05.09.2024 Seminaria, s.r.o. ved.ŠJ Marcela Labudíková riaditeľka 06.09.2024 09.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2861