|
Faktúra |
1024011978
|
výkon zodpovednej osoby 1/24
|
44,40 |
s DPH |
|
ZO/2020A25331_1
|
02.01.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
1024041920
|
výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
ZO/2020A25331_1
|
02.04.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
1024051897
|
výkon zodpovednej osoby
|
44,40 |
s DPH |
|
ZO/2020A25331-1
|
01.05.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
1024061904
|
výkon zodpovednej osoby
|
44,40 |
s DPH |
|
ZO/2020A25331-1
|
01.06.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
Faktúra |
1024031914
|
výkon zodpovednej osoby
|
44,40 |
s DPH |
|
ZO/2020A25331
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
70703591
|
ročné predplatné Zborovňa komplet
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/11/05/038
|
04.12.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
20234257
|
Systémová podpora URBIS
|
84,60 |
s DPH |
|
U2418/2022
|
03.07.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
Faktúra |
2402710
|
Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2024
|
93,48 |
s DPH |
|
U2418/2022
|
02.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
2400927
|
Systémová podpora URBIS
|
84,60 |
s DPH |
|
U2418/2022
|
03.01.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
riaditeľka |
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
5803511202, 580356873, 5803573906
|
mobily ZŠ a MŠ, alarm - Orange
|
31,75 |
s DPH |
Orange - mobily, alarm
|
Súhrnná faktúra
|
20.09.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
Faktúra |
20250191
|
Zmluva o dielo - servis výťahu za 1. polrok 2025 v Školskej jedálni Divinka
|
96,60 |
s DPH |
S202/2010
|
S202/2010
|
07.07.2025 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
112400222
|
Balíček naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
K550008048
|
08.01.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
Faktúra |
550008084
|
poistenie budov polročné
|
487,86 |
s DPH |
|
K550008048
|
11.04.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
202504058
|
BezKriedy+ na šk. r. 2025/2026
|
37,93 |
s DPH |
|
DBK/1806/1299
|
01.10.2025 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
130002688183
|
Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na mesiac august 2024 - budova ZŠ 84
|
68,00 |
s DPH |
|
9100290003
|
05.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
Faktúra |
130002688180
|
Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na mesiac august 2024 - budova MŠ 4
|
484,00 |
s DPH |
|
9100290000
|
05.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
Faktúra |
8093341742
|
Ročné poistenie budovy ZŠ Divinka 84
|
568,35 |
s DPH |
|
8093341742
|
21.03.2025 |
ČSOB |
ZŠ a ŠJD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Faktúra |
2024100629
|
Monet + ProID + Q Client - NASES
|
34,12 |
s DPH |
|
798/2022
|
10.07.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
Faktúra |
7200292583
|
SSE ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
7200292583
|
20.02.2014 |
SLOVAK ENERGY |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
7241458
|
Školenie ŠJ - Ako obstáť pred kontrolou
|
95,59 |
s DPH |
5720038059
|
5720038059
|
05.09.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
ved.ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.09.2024 |
09.09.2024 |